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Roxana Elías

Roxana Elías

Más de 20 años de experiencia profesional y especializaciones en auditoría, control interno, cumplimiento, gestión de calidad y procesos, gestión de riesgos y gobierno corporativo.

Gerente de la Unidad de Auditoría Interna (2017-2019)

  • Designada por Directorio, reporte funcional al Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento, y reporte administrativo a Gerencia General.
  • Interacción a todo nivel: con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's (SBS), los auditores externos, el Órgano de Control Interno (OCI) y áreas de staff, como Asesoría Jurídica, Cumplimiento, Riesgos Operacionales, Riesgos, Procesos.
  • Ejecución de auditorías internas (metodología propia bajo el marco COSO y bajo la norma ISO 9001:2015), incluidas las del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de cumplimiento normativo, de gestión de riesgos (incluidos los operacionales) y de prevención de delitos.
  • Identificación de riesgos y oportunidades de mejora en el control interno, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo, emitiendo recomendaciones para su gestión.
  • Monitoreo al funcionamiento de la Línea Ética y otros conexos.
  • Soporte a la actualización/ emisión del Código de Ética y otras políticas de control del banco.

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE):  Banco de Desarrollo del Perú

Director (Gerente) de Auditoría Interna (2016-2017)

  • Reporte funcional al Comité de Auditoría (Directorio) y al Auditor Corporativo. Reporte administrativo a Gerencia General.
  • Interacción continua con los auditores externos y demás auditores del grupo.
  • Ejecución de auditorías internas (metodología del grupo, basada en riesgos), incluidas las del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
  • Identificación de riesgos y oportunidades de mejora en el control interno y gestión de riesgos, emitiendo recomendaciones para su gestión.
  • Fortalecimiento del Código de Ética y diversas políticas de control interno, incluyendo la recertificación en su entendimiento.
  • Liderazgo (con soporte externo) en la implementación del Sistema de Prevención de Delitos.
  • Participación en due diligence Intursa - Inversiones La Rioja (Abr-Jul 17).

Inversiones Nacionales de Turismo (Intursa):  empresa a cargo del negocio hotelero del Grupo BRECA

Auditor General (Gerente) (2013-2016)

  • Reporte funcional al Comité de Auditoría (Directorio) y al Auditor Corporativo. Reporte administrativo a Gerencia General. 
  • Interacción continua con los auditores externos y demás auditores del grupo. 
  • Ejecución de auditorías internas (metodología del grupo), incluidas las del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
  • Identificación de riesgos y oportunidades de mejora en el control interno y gestión de riesgos, emitiendo recomendaciones para su gestión.
  • Emisión del Código de Ética y diversas políticas de control interno.
  • Liderazgo en la emisión del Manual Corporativo de Auditoría Interna para el Grupo, con metodología basada en riesgos.

Urbanova Inmobiliaria SAC: empresa a cargo del negocio inmobiliario del Grupo BRECA

Líder de Área de Auditoría (2007-2013)

  • Designada por Directorio, reporte funcional al Comité de Auditoría (Directorio), y reporte administrativo a Gerencia General. A partir de 2012, reporte adicional al Auditor Corporativo.
  • Interacción a todo nivel: con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's (SBS), los auditores externos y áreas como Legal, Cumplimiento, Riesgos Operacionales y de Inversión, Procesos y Calidad.
  • Ejecución de auditorías internas (metodología propia basada en riesgos), incluidas las del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, riesgo operacional, seguridad de información y continuidad de negocio, y gestión de inversiones.
  • Identificación de riesgos y oportunidades de mejora en el control interno, gestión de calidad, gestión de riesgos, cumplimiento y gobierno corporativo, emitiendo recomendaciones para su gestión.
  • Adopción temprana de buenas prácticas en auditoría interna alineadas al modelo COSO – ERM y de buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Luego, incorporación de las prácticas de Scotiabank a las propias de la AFP.
  • Participación en proyectos de la empresa: Certificación ISO 9001:2000, Six Sigma, Evaluaciones del Modelo de Calidad (bajo lineamientos Malcolm Baldrige)
  • Soporte consultor en proyectos como migración a nuevos sistemas, cambios en procesos, adopción de nuevas normas, ampliación de operaciones, etc.)
  • Participación en due diligence Scotiabank - Profuturo AFP (2011-2012). 

Profuturo AFP: administradora privada de fondos de pensiones (a partir de 2012, parte del Grupo Scotiabank)

Otros empleos

  • Analista de Contraloría - Auditoría Interna (2000-2007)
  • Asistente de Tesorería/ Caja - Subgerencia de Administración  (1999-2000)

Profuturo AFP: administradora privada de fondos de pensiones

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